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审计室2022年工作计划

发表人:审计处发表时间:2021-12-10 15:21

 审计室2022工作计划

 

2022年学院内部审计的工作思路是:在学院党委、行政的高度重视和支持下,审计室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平同志在中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神、全国和全省教育大会精神,贯彻落实《教育系统内部审计工作规定》,依据《2022年湖南省教育内部审计工作要点》等文件精神,紧紧围绕学院的中心工作、“双高”创建目标,进一步完善内部审计工作机制,加大审计工作力度,提升审计工作整体效能,充分发挥内部审计为学院改革和发展服务的“免疫”功能。

一、健全完善内部审计工作体制机制

依据《教育系统内部审计工作规定》教育部第47号令,结合学院实际,建立健全内部审计机构,制定科学有效的内部审计机制、配备适应内部审计工作的审计人员,建立完整规范的内部审计文书档案。完善审计、监督相关制度,促进审计、监督工作规范化、科学化。

二、依法审计,不断强化审计监督职能

(一)积极开展预算执行绩效审计。按照湖南省教育厅、湖南省财政厅《关于进一步加强省属高校财务管理等有关事项的意见》、《湖南省教育厅预算支出绩效评价管理办法》和《2022年湖南省内部审计工作要点》,学院内部审计依法对学院2021年度预算执行绩效情况进行审计,对预算的编制、预算收支及执行和调整、预算执行绩效等进行全面的审计监督和评价,重点关注全方位全过程全覆盖的预算绩效执行绩效管理体系建设情况、绩效评价指标体系建设情况及“双一流”等专项资金使用绩效等,推动学院全面实施预算绩效管理。

(二)加强建设工程管理审计。按照《教育部关于加强直属高校建设工程管理审计的意见》(教财(2016)11号)、中共湖南省审计委员会《重大政府投资建设项目审计监督实施办法》等文件精神,落实建设项目管理审计监督责任,建立事前、事中和事后审计相结合的全过程跟踪审计机制,强化对建设工程的投资立项、勘察设计、施工准备、施工过程、竣工验收等各阶段的业务和管理活动的监督,重点关注工程项目的立项审批、招标投标、项目建设和管理、工程变更、资金管理和使用、概算调整、项目绩效等关键环节;加强对委托社会中介机构的指导和监督,防范委托审计风险,切实规范审计行为,切实提升建设工程审计工作质量。

(三)按照学院党委要求,对学院中层领导离任进行审计。根据学院的实际情况科学制定经济责任审计计划,准确把握审计重点,关注履职尽责情况,进一步强化审计结果运用,推进问责和责任追究机制等结果运用。

(四)逐步推进审计全覆盖。根据《关于深入推进审计全覆盖的实施意见》(湘委审〔2020〕1号)等文件要求,结合学院实际情况和风险防控需要,有目标、有计划、分步骤推进审计全覆盖。积极开展内部控制审计,聚焦单位风险防控重点领域、关键环节,对内控制度建立健全及执行情况进行审计,以点带面,举一反三,推动学院不断健全完善内部控制制度体系和执行有效,加快推进治理体系与治理能力现代化;对校企合作、创新创业、治理教育乱收费、食堂管理、科研管理、继续教育管理等重点领域开展专项审计或审计调查。

(五)根据学院年度工作重点,按照党委、行政要求,做好各级重点建设项目建设资金和专项资金使用的审计、确保专款专用、无违规使用和挪用资金情况。

(六)积极参与学院各项重大活动,招投标及物资采购,在参与中实施监督和检查,确保招投标工作公开、公平、公正的原则。

三、加强专业化审计队伍建设

为努力适应新时代教育内部审计工作需要,进一步充实队伍,优化结构,提升内部审计队伍的职业化水平。大力支持审计人员开展课题研究,参加继续教育,加强信息化等方面的在职教育和培训,着力培养精通审计业务和信息技术的复合型审计人才。充分利用湖南省内部审计协会和湖南省教育审计学会平台参与理论研讨、业务培训、审计片组等业务交流活动,努力打造一支信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业化审计干部队伍。

 

 

湖南财经职业技术学院审计室 

                               2021128  

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